ปีการศึกษา

รายงานงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567

5,012,000.00

งบประมาณจัดสรร (บาท)

1,146,364.84

เบิกจ่ายแล้ว (22.87%)

40

โครงการ/รายการ

รายการงบจัดสรรใช้ไปคงเหลือ% เบิกจ่าย
งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)3,012,000.00796,279.842,215,720.16
26.44%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ20,000.0018,740.001,260.00
93.70%
ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พัก415,000.00131,652.00283,348.00
31.72%
ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมทั่วไป30,000.0014,120.0015,880.00
47.07%
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง50,000.0022,569.7527,430.25
45.14%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ50,000.00-46,826.0096,826.00
-93.65%
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์100,000.0053,000.0047,000.00
53.00%
ค่าวัสดุสำนักงาน180,000.0094,742.0085,258.00
52.63%
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงพาหนะ เครื่องตัดหญ้าและหล่อลื่น84,400.00-8,010.0092,410.00
-9.49%
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(จ้างทั่วไป)50,000.0048,627.001,373.00
97.25%
ลูกจ้าง(ปวส) 1 อัตรา จ้าง 12 เดือนจ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน (น.ส.สุฑารัตน์ กลุ่มการเงิน)144,000.0024,000.00120,000.00
16.67%
พนักงานทำความสะอาด 1 อัตราจ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน(น.ส.นันธิดา เดชบุรัมย์)แทน (น.ส.คนึงนิจ กลุ่มอำนวยการ)108,000.0041,100.0066,900.00
38.06%
จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน(น.ส.นันทพร สะอาดเอก กลุ่มอำนวยการ)แทน (นายนนทยา กลุ่มการเงิน)108,000.0042,387.6165,612.39
39.25%
จ้างนักการภารโรง 2 อัตรา จ้าง 12 เดือนจ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน (นายสมจิตร หินดำ)(นายชรัมภ์ ประมังคะตา)แทน(นายสมศักดิ์) กลุ่มอำนวยการ216,000.0081,000.00135,000.00
37.50%
จ้างยามรักษาการ 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน (นายเดชนรินทร์ กลุ่มอำนวยการ)จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 450 บาท/เดือน113,400.0018,900.0094,500.00
16.67%
จ้างลูกจ้างชั่วคราว (ICT) 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน (นายบูระ กลุ่ม ICT)จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 600 บาท/เดือน151,200.0025,200.00126,000.00
16.67%
ค่าไฟฟ้า500,000.00-221,986.55721,986.55
-44.40%
ค่าน้ำประปา50,000.00-4,365.1254,365.12
-8.73%
ค่าโทรศัพท์50,000.0020,583.1529,416.85
41.17%
ค่าเช่าโดเมนเนมและพื้นที่สำหรับwebpage,โปรแกรม และสัญญาณอินเตอร์เน็ต40,000.0040,000.000.00
100.00%
ค่าไปรษณีย์โทรเลข40,000.003,166.0036,834.00
7.92%
ส่งเสริมระบบการบริหาร512,000.00397,680.00114,320.00
77.67%
งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม2,000,000.00350,085.001,649,915.00
17.50%
งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม2,000,000.00350,085.001,649,915.00
17.50%
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล100,000.0021,535.0078,465.00
21.54%
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567230,000.0027,875.00202,125.00
12.12%
ส่งเสริมและกระจายโอกาสนักเรียนมีความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ67,000.0024,600.0042,400.00
36.72%
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566(100,000บ.)(ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว)100,000.001,825.0098,175.00
1.83%
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 155,000.0053,198.00101,802.00
34.32%
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560 ด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้44,680.000.0044,680.00
0.00%
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาตามบริบทสถานศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา72,650.000.0072,650.00
0.00%
การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้บูรณาการพหุปัญญา โดยน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ IGT , OCC และ Metaverse เป็นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน114,000.00110.00113,890.00
0.10%
ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ด้วยนวัตกรรมการนิเทศที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา199,685.0010.00199,675.00
0.01%
ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 40,000.00171.0039,829.00
0.43%
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม50,555.0011,677.0038,878.00
23.10%
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้เห็นคุณค่าประวัติศาสตร์และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ปีงบประมาณ 256724,550.00700.0023,850.00
2.85%
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้89,330.0010.0089,320.00
0.01%
อบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256730,000.000.0030,000.00
0.00%
การอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี50,000.0031,600.0018,400.00
63.20%
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม145,100.0057,450.0087,650.00
39.59%
วางแผนอัตรากำลังและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล (HRMS) เพื่อสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด และการสร้างเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิทยฐานะ330,000.0076,224.00253,776.00
23.10%
ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256760,000.000.0060,000.00
0.00%
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256797,450.0043,100.0054,350.00
44.23%
รวมทั้งสิ้น5,012,000.001,146,364.843,865,635.16
22.87%

รายการทั้งหมด (ค้นหา / ส่งออก)

40 รายการ
ที่
1ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)20,000.0018,740.001,260.0093.70%
2ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พักงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)415,000.00131,652.00283,348.0031.72%
3ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมทั่วไปงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)30,000.0014,120.0015,880.0047.07%
4ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.0022,569.7527,430.2545.14%
5ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.00-46,826.0096,826.00-93.65%
6ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)100,000.0053,000.0047,000.0053.00%
7ค่าวัสดุสำนักงานงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)180,000.0094,742.0085,258.0052.63%
8ค่าวัสดุเชื้อเพลิงพาหนะ เครื่องตัดหญ้าและหล่อลื่นงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)84,400.00-8,010.0092,410.00-9.49%
9ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(จ้างทั่วไป)งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.0048,627.001,373.0097.25%
10ลูกจ้าง(ปวส) 1 อัตรา จ้าง 12 เดือนจ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน (น.ส.สุฑารัตน์ กลุ่มการเงิน)งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)144,000.0024,000.00120,000.0016.67%
11พนักงานทำความสะอาด 1 อัตราจ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน(น.ส.นันธิดา เดชบุรัมย์)แทน (น.ส.คนึงนิจ กลุ่มอำนวยการ)งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)108,000.0041,100.0066,900.0038.06%
12จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน(น.ส.นันทพร สะอาดเอก กลุ่มอำนวยการ)แทน (นายนนทยา กลุ่มการเงิน)งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)108,000.0042,387.6165,612.3939.25%
13จ้างนักการภารโรง 2 อัตรา จ้าง 12 เดือนจ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน (นายสมจิตร หินดำ)(นายชรัมภ์ ประมังคะตา)แทน(นายสมศักดิ์) กลุ่มอำนวยการงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)216,000.0081,000.00135,000.0037.50%
14จ้างยามรักษาการ 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน (นายเดชนรินทร์ กลุ่มอำนวยการ)จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 450 บาท/เดือนงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)113,400.0018,900.0094,500.0016.67%
15จ้างลูกจ้างชั่วคราว (ICT) 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน (นายบูระ กลุ่ม ICT)จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 600 บาท/เดือนงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)151,200.0025,200.00126,000.0016.67%
16ค่าไฟฟ้างบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)500,000.00-221,986.55721,986.55-44.40%
17ค่าน้ำประปางบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.00-4,365.1254,365.12-8.73%
18ค่าโทรศัพท์งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.0020,583.1529,416.8541.17%
19ค่าเช่าโดเมนเนมและพื้นที่สำหรับwebpage,โปรแกรม และสัญญาณอินเตอร์เน็ตงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)40,000.0040,000.000.00100.00%
20ค่าไปรษณีย์โทรเลขงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)40,000.003,166.0036,834.007.92%
21ส่งเสริมระบบการบริหารงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)512,000.00397,680.00114,320.0077.67%
22พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากลงบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม100,000.0021,535.0078,465.0021.54%
23พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม230,000.0027,875.00202,125.0012.12%
24ส่งเสริมและกระจายโอกาสนักเรียนมีความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำงบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม67,000.0024,600.0042,400.0036.72%
25การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566(100,000บ.)(ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว)งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม100,000.001,825.0098,175.001.83%
รวม5,012,000.001,146,364.843,865,635.1622.87%
1 / 2