รายงานงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2567
5,012,000.00
งบประมาณจัดสรร (บาท)
1,146,364.84
เบิกจ่ายแล้ว (22.87%)
40
โครงการ/รายการ
รายการทั้งหมด (ค้นหา / ส่งออก)
40 รายการ
| ที่ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 20,000.00 | 18,740.00 | 1,260.00 | 93.70% |
| 2 | ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พัก | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 415,000.00 | 131,652.00 | 283,348.00 | 31.72% |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมทั่วไป | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 30,000.00 | 14,120.00 | 15,880.00 | 47.07% |
| 4 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | 22,569.75 | 27,430.25 | 45.14% |
| 5 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | -46,826.00 | 96,826.00 | -93.65% |
| 6 | ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 100,000.00 | 53,000.00 | 47,000.00 | 53.00% |
| 7 | ค่าวัสดุสำนักงาน | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 180,000.00 | 94,742.00 | 85,258.00 | 52.63% |
| 8 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงพาหนะ เครื่องตัดหญ้าและหล่อลื่น | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 84,400.00 | -8,010.00 | 92,410.00 | -9.49% |
| 9 | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(จ้างทั่วไป) | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | 48,627.00 | 1,373.00 | 97.25% |
| 10 | ลูกจ้าง(ปวส) 1 อัตรา จ้าง 12 เดือนจ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน (น.ส.สุฑารัตน์ กลุ่มการเงิน) | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 144,000.00 | 24,000.00 | 120,000.00 | 16.67% |
| 11 | พนักงานทำความสะอาด 1 อัตราจ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน(น.ส.นันธิดา เดชบุรัมย์)แทน (น.ส.คนึงนิจ กลุ่มอำนวยการ) | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 108,000.00 | 41,100.00 | 66,900.00 | 38.06% |
| 12 | จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน(น.ส.นันทพร สะอาดเอก กลุ่มอำนวยการ)แทน (นายนนทยา กลุ่มการเงิน) | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 108,000.00 | 42,387.61 | 65,612.39 | 39.25% |
| 13 | จ้างนักการภารโรง 2 อัตรา จ้าง 12 เดือนจ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน (นายสมจิตร หินดำ)(นายชรัมภ์ ประมังคะตา)แทน(นายสมศักดิ์) กลุ่มอำนวยการ | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 216,000.00 | 81,000.00 | 135,000.00 | 37.50% |
| 14 | จ้างยามรักษาการ 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน (นายเดชนรินทร์ กลุ่มอำนวยการ)จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 450 บาท/เดือน | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 113,400.00 | 18,900.00 | 94,500.00 | 16.67% |
| 15 | จ้างลูกจ้างชั่วคราว (ICT) 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน (นายบูระ กลุ่ม ICT)จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 600 บาท/เดือน | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 151,200.00 | 25,200.00 | 126,000.00 | 16.67% |
| 16 | ค่าไฟฟ้า | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 500,000.00 | -221,986.55 | 721,986.55 | -44.40% |
| 17 | ค่าน้ำประปา | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | -4,365.12 | 54,365.12 | -8.73% |
| 18 | ค่าโทรศัพท์ | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | 20,583.15 | 29,416.85 | 41.17% |
| 19 | ค่าเช่าโดเมนเนมและพื้นที่สำหรับwebpage,โปรแกรม และสัญญาณอินเตอร์เน็ต | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 20 | ค่าไปรษณีย์โทรเลข | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 40,000.00 | 3,166.00 | 36,834.00 | 7.92% |
| 21 | ส่งเสริมระบบการบริหาร | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 512,000.00 | 397,680.00 | 114,320.00 | 77.67% |
| 22 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล | งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 100,000.00 | 21,535.00 | 78,465.00 | 21.54% |
| 23 | พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 230,000.00 | 27,875.00 | 202,125.00 | 12.12% |
| 24 | ส่งเสริมและกระจายโอกาสนักเรียนมีความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ | งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 67,000.00 | 24,600.00 | 42,400.00 | 36.72% |
| 25 | การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566(100,000บ.)(ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว) | งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 100,000.00 | 1,825.00 | 98,175.00 | 1.83% |
| รวม | 5,012,000.00 | 1,146,364.84 | 3,865,635.16 | 22.87% |
1 / 2