รายงานงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2568
4,980,000.00
งบประมาณจัดสรร (บาท)
3,133,494.62
เบิกจ่ายแล้ว (62.92%)
40
โครงการ/รายการ
รายการทั้งหมด (ค้นหา / ส่งออก)
40 รายการ
| ที่ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พัก | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 400,000.00 | 218,844.23 | 181,155.77 | 54.71% |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมทั่วไป | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 30,000.00 | 2,340.00 | 27,660.00 | 7.80% |
| 3 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | 40,616.50 | 9,383.50 | 81.23% |
| 4 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | 47,710.00 | 2,290.00 | 95.42% |
| 5 | ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดหญ้า | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 100,000.00 | 58,075.00 | 41,925.00 | 58.08% |
| 6 | ค่าวัสดุสำนักงาน | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 180,000.00 | 84,670.00 | 95,330.00 | 47.04% |
| 7 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงพาหนะ และหล่อลื่น | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 99,400.00 | 54,000.00 | 45,400.00 | 54.33% |
| 8 | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(จ้างทั่วไป) | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | 41,569.00 | 8,431.00 | 83.14% |
| 9 | ลูกจ้าง(ปวส) 1 อัตรา | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 144,000.00 | 106,051.70 | 37,948.30 | 73.65% |
| 10 | พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 108,000.00 | 70,528.98 | 37,471.02 | 65.30% |
| 11 | จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 108,000.00 | 81,000.00 | 27,000.00 | 75.00% |
| 12 | จ้างนักการภารโรง 2 อัตรา | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 216,000.00 | 162,000.00 | 54,000.00 | 75.00% |
| 13 | จ้างยามรักษาการ 1 อัตรา | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 113,400.00 | 81,000.00 | 32,400.00 | 71.43% |
| 14 | จ้างลูกจ้างชั่วคราว (ICT) 1 อัตรา | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 151,200.00 | 108,000.00 | 43,200.00 | 71.43% |
| 15 | ค่าไฟฟ้า | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 500,000.00 | 556,932.24 | -56,932.24 | 111.39% |
| 16 | ค่าน้ำประปา | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | 47,574.50 | 2,425.50 | 95.15% |
| 17 | ค่าโทรศัพท์ | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 50,000.00 | 26,162.47 | 23,837.53 | 52.32% |
| 18 | ค่าเช่าโดเมนเนมและพื้นที่สำหรับwebpage โปรแกรม และสัญญาณอินเตอร์เน็ต | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00% |
| 19 | ค่าไปรษณีย์โทรเลข | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 40,000.00 | 26,910.00 | 13,090.00 | 67.28% |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ | งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) | 500,000.00 | 154,595.00 | 345,405.00 | 30.92% |
| 21 | การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 123,430.00 | 50,860.00 | 72,570.00 | 41.21% |
| 22 | ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 45,000.00 | 43,329.00 | 1,671.00 | 96.29% |
| 23 | ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นเลิศ | งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 133,430.00 | 92,240.00 | 41,190.00 | 69.13% |
| 24 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล | งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 82,750.00 | 70,495.00 | 12,255.00 | 85.19% |
| 25 | ส่งเสริมและกระจายโอกาสนักเรียนมีความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ | งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 60,000.00 | 43,740.00 | 16,260.00 | 72.90% |
| รวม | 4,980,000.00 | 3,133,494.62 | 1,846,505.38 | 62.92% |
1 / 2