ปีการศึกษา

รายงานงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2568

4,980,000.00

งบประมาณจัดสรร (บาท)

3,133,494.62

เบิกจ่ายแล้ว (62.92%)

40

โครงการ/รายการ

รายการงบจัดสรรใช้ไปคงเหลือ% เบิกจ่าย
งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)2,980,000.001,968,579.621,011,420.38
66.06%
ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พัก400,000.00218,844.23181,155.77
54.71%
ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมทั่วไป30,000.002,340.0027,660.00
7.80%
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง50,000.0040,616.509,383.50
81.23%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ50,000.0047,710.002,290.00
95.42%
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดหญ้า100,000.0058,075.0041,925.00
58.08%
ค่าวัสดุสำนักงาน180,000.0084,670.0095,330.00
47.04%
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงพาหนะ และหล่อลื่น99,400.0054,000.0045,400.00
54.33%
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(จ้างทั่วไป)50,000.0041,569.008,431.00
83.14%
ลูกจ้าง(ปวส) 1 อัตรา 144,000.00106,051.7037,948.30
73.65%
พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา 108,000.0070,528.9837,471.02
65.30%
จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา 108,000.0081,000.0027,000.00
75.00%
จ้างนักการภารโรง 2 อัตรา 216,000.00162,000.0054,000.00
75.00%
จ้างยามรักษาการ 1 อัตรา 113,400.0081,000.0032,400.00
71.43%
จ้างลูกจ้างชั่วคราว (ICT) 1 อัตรา 151,200.00108,000.0043,200.00
71.43%
ค่าไฟฟ้า500,000.00556,932.24-56,932.24
111.39%
ค่าน้ำประปา50,000.0047,574.502,425.50
95.15%
ค่าโทรศัพท์50,000.0026,162.4723,837.53
52.32%
ค่าเช่าโดเมนเนมและพื้นที่สำหรับwebpage โปรแกรม และสัญญาณอินเตอร์เน็ต40,000.000.0040,000.00
0.00%
ค่าไปรษณีย์โทรเลข40,000.0026,910.0013,090.00
67.28%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ500,000.00154,595.00345,405.00
30.92%
งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม2,000,000.001,164,915.00835,085.00
58.25%
งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม301,860.00186,429.00115,431.00
61.76%
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568123,430.0050,860.0072,570.00
41.21%
ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256845,000.0043,329.001,671.00
96.29%
ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นเลิศ133,430.0092,240.0041,190.00
69.13%
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์1,698,140.00978,486.00719,654.00
57.62%
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล82,750.0070,495.0012,255.00
85.19%
ส่งเสริมและกระจายโอกาสนักเรียนมีความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ60,000.0043,740.0016,260.00
72.90%
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2567100,000.0064,730.0035,270.00
64.73%
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 196,000.0097,020.0098,980.00
49.50%
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ สมรรถนะผู้เรียน และ Soft Power อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 44,680.0029,660.0015,020.00
66.38%
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา72,650.0065,774.006,876.00
90.54%
การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของครู ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการพหุปัญญาโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 ผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน114,000.0068,880.0045,120.00
60.42%
ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ด้วยนวัตกรรมการนิเทศที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา172,280.00104,970.0067,310.00
60.93%
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. 50,555.0050,490.0065.00
99.87%
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย บูรณาการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256840,000.0038,000.002,000.00
95.00%
ยกระดับคุณภาพระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ23,350.0021,930.001,420.00
93.92%
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ และ สวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256840,000.0029,930.0010,070.00
74.83%
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568145,100.0076,307.5068,792.50
52.59%
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม335,000.00142,844.50192,155.50
42.64%
ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256860,000.0023,540.0036,460.00
39.23%
อบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการป้องกันการทุจริต50,000.000.0050,000.00
0.00%
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568111,775.0050,175.0061,600.00
44.89%
รวมทั้งสิ้น4,980,000.003,133,494.621,846,505.38
62.92%

รายการทั้งหมด (ค้นหา / ส่งออก)

40 รายการ
ที่
1ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พักงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)400,000.00218,844.23181,155.7754.71%
2ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมทั่วไปงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)30,000.002,340.0027,660.007.80%
3ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.0040,616.509,383.5081.23%
4ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.0047,710.002,290.0095.42%
5ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดหญ้างบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)100,000.0058,075.0041,925.0058.08%
6ค่าวัสดุสำนักงานงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)180,000.0084,670.0095,330.0047.04%
7ค่าวัสดุเชื้อเพลิงพาหนะ และหล่อลื่นงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)99,400.0054,000.0045,400.0054.33%
8ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(จ้างทั่วไป)งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.0041,569.008,431.0083.14%
9ลูกจ้าง(ปวส) 1 อัตรา งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)144,000.00106,051.7037,948.3073.65%
10พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)108,000.0070,528.9837,471.0265.30%
11จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)108,000.0081,000.0027,000.0075.00%
12จ้างนักการภารโรง 2 อัตรา งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)216,000.00162,000.0054,000.0075.00%
13จ้างยามรักษาการ 1 อัตรา งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)113,400.0081,000.0032,400.0071.43%
14จ้างลูกจ้างชั่วคราว (ICT) 1 อัตรา งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)151,200.00108,000.0043,200.0071.43%
15ค่าไฟฟ้างบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)500,000.00556,932.24-56,932.24111.39%
16ค่าน้ำประปางบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.0047,574.502,425.5095.15%
17ค่าโทรศัพท์งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)50,000.0026,162.4723,837.5352.32%
18ค่าเช่าโดเมนเนมและพื้นที่สำหรับwebpage โปรแกรม และสัญญาณอินเตอร์เน็ตงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)40,000.000.0040,000.000.00%
19ค่าไปรษณีย์โทรเลขงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)40,000.0026,910.0013,090.0067.28%
20ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)500,000.00154,595.00345,405.0030.92%
21การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม123,430.0050,860.0072,570.0041.21%
22ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม45,000.0043,329.001,671.0096.29%
23ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นเลิศงบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม133,430.0092,240.0041,190.0069.13%
24พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากลงบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม82,750.0070,495.0012,255.0085.19%
25ส่งเสริมและกระจายโอกาสนักเรียนมีความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำงบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม60,000.0043,740.0016,260.0072.90%
รวม4,980,000.003,133,494.621,846,505.3862.92%
1 / 2